內部稽核

內部稽核組織

本公司內部稽核部門配置專任稽核人員,直接隸屬董事會,其主要協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核運作

稽核工作係依據董事會通過之年度稽核計畫執行,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失提供改善建議,並出具稽核報告,定期將稽核報告提報審計委員審核、向董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。

此外,稽核部亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果做為本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。